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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-10 11:09

有差額嗎,沒有就直接貼12月后面就可以

葉子 追問

2020-03-10 11:10

有的有,有的沒有!

maize老師 解答

2020-03-10 11:12

有就沖掉按發(fā)票做,這個發(fā)票貼現在后面

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相關問題討論
有差額嗎,沒有就直接貼12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
你好,不可以的 3月份暫估入庫 借;庫存商品或原材料 , 貸;應付賬款-暫估 4月份根據發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-04-14 10:00:44
當年的做好收到發(fā)票紅沖暫估然后做發(fā)票的
2019-09-05 18:45:30
你好 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-03-24 09:04:52
你好!是的沒有差額可以這樣處理
2020-05-14 16:35:07
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