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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-01 14:24

交稅后又怎么做分錄?

楊雪 追問

2016-03-01 14:53

一般

楊雪 追問

2016-03-01 15:30

我沒轉(zhuǎn)出可以嗎?

楊雪 追問

2016-03-01 15:38

只在交稅的時候做了帳

楊雪 追問

2016-03-01 15:43

老師,如果附加稅計提錯誤怎么辦?我實際應(yīng)該計提765.75元,只提了117.49元,如何更正?

楊雪 追問

2016-03-01 15:44

嗯,謝謝

鄒老師 解答

2016-03-01 14:47

請問是小規(guī)模還是一般納稅人

鄒老師 解答

2016-03-01 15:07

不用計提,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅   借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-03-01 15:31

需要做應(yīng)納稅額的期末轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2016-03-01 15:39

在期末計算出應(yīng)納稅額當(dāng)月需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2016-03-01 15:43

補計提差額部分

鄒老師 解答

2016-03-01 15:48

不客氣
祝你工作愉快

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您好,可以,但不規(guī)范,應(yīng)該是,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅。交稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸;銀行存款。
2017-03-22 14:06:46
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019-05-07 14:27:38
增值稅不用做計提哦,就在做收入時候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2015-11-16 14:33:26
你好!計提不用附件的。
2018-09-13 09:38:34
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模納稅人發(fā)生計入貸方,繳納計入借方
2017-10-03 20:44:26
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