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送心意

職稱,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-27 20:59

請問,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,當(dāng)月不做增值稅計(jì)提,那下一個月銷項(xiàng)大于本月加上上月進(jìn)項(xiàng)余額時,如何做增值稅計(jì)提?謝謝!

解答

2018-06-27 20:59

你好,如果是小規(guī)模納稅人發(fā)生銷售業(yè)務(wù)收入時,直接 
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 
     貸:主營業(yè)務(wù)收入 
            應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
次月初繳納時: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
    貸:銀行存款

絕色傾城0011 追問

2018-06-27 21:03

我是一般納稅人,根據(jù)2016年12月發(fā)的22號文件規(guī)定,月末在增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅時,需要繳納增值稅時,需要做增值稅計(jì)提.這時的計(jì)提分錄如何做?

解答

2018-06-27 21:07

你好,把銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)金額直接做: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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您好,可以,但不規(guī)范,應(yīng)該是,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸;銀行存款。
2017-03-22 14:06:46
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019-05-07 14:27:38
增值稅不用做計(jì)提哦,就在做收入時候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-16 14:33:26
你好!計(jì)提不用附件的。
2018-09-13 09:38:34
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 小規(guī)模納稅人發(fā)生計(jì)入貸方,繳納計(jì)入借方
2017-10-03 20:44:26
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