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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-09-05 14:46

你好,借:管理費用
貸:庫存現金等
抵減時:
借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
科目余額表無余額

叼著薔薇的貓咪 追問

2019-09-05 14:52

我這邊也是這樣做分錄,但是科目余額表借方有余額。

陳靜老師 解答

2019-09-05 14:54

你好,是的,是我打錯了,有余額

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你好,借:管理費用 貸:庫存現金等 抵減時: 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 科目余額表無余額
2019-09-05 14:46:53
你好,你把每一個余額用借貸的形式錄到賬套里去,這樣期初就會有余額了。
2019-09-02 16:30:33
直接錄到科目余額表上就行,不用再補做分錄了
2019-05-08 15:02:23
你好 你不是其他應收款和其他應付款分別的做明細的 你應該代付的時候要做付款出去 。代收的時候借方要有銀行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
固定資產應收應付等都要清零的,清理固定資產用固定資產清理來做分錄
2019-07-04 13:25:49
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