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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-28 17:34

你好,不用做分錄,這個余額

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固定資產(chǎn)應收應付等都要清零的,清理固定資產(chǎn)用固定資產(chǎn)清理來做分錄
2019-07-04 13:25:49
你好,不用做分錄,這個余額
2019-02-28 17:34:50
你好,如果入股時做在實收資本的,那么退股,借:實收資本 貸 銀行存款
2018-08-18 23:19:10
你好,你把每一個余額用借貸的形式錄到賬套里去,這樣期初就會有余額了。
2019-09-02 16:30:33
你好 你不是其他應收款和其他應付款分別的做明細的 你應該代付的時候要做付款出去 。代收的時候借方要有銀行存款增加的
2020-08-24 17:53:35
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