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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-09-05 09:44

你好,沖紅去年的發(fā)票是要做以前年度損益調(diào)整的。報稅的時候是按你開所有發(fā)票的合計數(shù)繳納稅款。

冰釋藍 追問

2019-09-05 09:48

具體的分錄怎么做

小祝老師 解答

2019-09-05 09:50

我不知道你沖紅的什么發(fā)票,你要把情況說清楚才行。

冰釋藍 追問

2019-09-05 09:54

我發(fā)了照片,可以看到嗎

冰釋藍 追問

2019-09-05 09:56

勞務(wù)公司去年給開出去的發(fā)票錢沒收回來,現(xiàn)在給沖紅了,

小祝老師 解答

2019-09-05 10:14

你哪里發(fā)照片了?我沒有看到啊。

冰釋藍 追問

2019-09-05 10:15

小祝老師 解答

2019-09-05 10:23

借:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)收賬款。

冰釋藍 追問

2019-09-05 10:25

去年交過增值稅了  影響嗎

小祝老師 解答

2019-09-05 10:42

你這是紅字啊,所以要做借方增值稅。

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相關(guān)問題討論
可以零申報的
2016-02-03 11:04:33
你好,做無票收入就可以的,是小規(guī)模的嗎?如果季度銷售額在45萬以內(nèi)的,填寫第十欄不含稅銷售額就可以。
2021-12-29 15:00:57
按你開除發(fā)票不含稅金額報稅
2016-08-12 16:20:53
你好,沖紅去年的發(fā)票是要做以前年度損益調(diào)整的。報稅的時候是按你開所有發(fā)票的合計數(shù)繳納稅款。
2019-09-05 09:44:31
同學(xué) 這個也是可以的。報稅了也可以紅沖。
2021-09-13 17:41:45
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