
老師好,1月份,有筆款項已支付沒有發(fā)票,做賬時借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。8月份,收到這筆款普通發(fā)票,這個賬務(wù)該怎么處理?
答: 已經(jīng)支付沒有發(fā)票 應(yīng)是 借:預(yù)付賬款 8月份再轉(zhuǎn)讓銷售費用 你這種情況沒有跨年 這么做不影響本年的損益,把1月份銷售費用紅字沖掉 借:銷售費用(紅字) 借:銷售費用 發(fā)票附在后面
請問年前計提的運費,借:銷售費用_運費,貸:其他應(yīng)付款,末付款,未收票,今年1月發(fā)票先到,2月付的款,分錄該怎么做!可以不調(diào)整年度損益嗎?
答: 你好,你做的這個金額和發(fā)票的金額一樣嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,之前跨年度做了這樣一筆分錄,當(dāng)時是沒有發(fā)票的,是計提的,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款 ,后來一直沒有沖掉其他應(yīng)付,到現(xiàn)在需要怎么解決 ?
答: 該款項不用支付了嗎?


月霞 追問
2019-09-04 15:07
軼塵老師 解答
2019-09-04 15:11