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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-15 11:04

借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。

筑夢~ 追問

2020-06-15 11:07

銷售費(fèi)用不是結(jié)轉(zhuǎn)了嘛

筑夢~ 追問

2020-06-15 11:07

這個為什么不用利潤分配了

郭老師 解答

2020-06-15 11:09

你好,你這是當(dāng)年的,不需要用到利潤分配啊。

郭老師 解答

2020-06-15 11:09

當(dāng)年的直接沖銷售費(fèi)用就可以

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你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對的吧?——計(jì)入銷售費(fèi)用 2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計(jì)提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
您好,別的單位給公司提供了服務(wù)并開具了專票,公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36
老師,請問當(dāng)客戶提貨時,單價按銷單價算,沖其他應(yīng)付款時,又該如何作帳呢?
2017-01-10 13:12:06
你好 上面押金計(jì)入了其他應(yīng)收款 分?jǐn)傋饨鸩惋嬓袠I(yè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-07-26 14:26:50
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