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于2019-09-04 09:12 發(fā)布 ??1688次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-09-04 09:13
借應收賬款貸預收賬款
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之前公司收到款做成預收賬款,后來發(fā)現(xiàn)這個款是收的以前的欠款不該做預收賬款,那怎么把預收賬款科目調平呢?分錄怎么寫呢?謝謝老師
答: 借應收賬款貸預收賬款
老師,這3筆分錄正確嗎?我不理解為什么要用預收賬款這個科目
答: 你好,這三筆分錄沒有問題,但是第二筆用應收賬款更好
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,應收賬款數(shù)等于預收賬款數(shù),怎么調分錄,讓他倆個科目變?yōu)?
答: 如果是相同的客戶 應收借方余額 預收貸方余額 調整時借應收 負數(shù) 貸預收負數(shù)
科目置換 這么寫分錄可以嘛,貸 :應收賬款-500 貸:預收賬款500 應收賬款 金額 轉 預收賬款
討論
以前年度不設預收賬款將該科目下余額放應收賬款,現(xiàn)在想掛回預收賬款科目下可以嗎?分錄借:應收,貸:預收
在沒有設置預收賬款科目的情況下。如果收到賬款,記借現(xiàn)金,貸應收賬款。在登賬簿的時候 ,是直接按分錄登?余額方向為借方,用紅字?還是應用其他的方法
甲公司月末應收帳款余額為貸方為:34800本公司1月份收到甲公司的貨款加運費共107230元,其中含900元運費,訂單總額為140730元,訂單貨款已結清,余400元作為甲公司的預存款。不設預收賬款科目。貨已出。本公司1月份這筆業(yè)務如何做分錄呢?
我問一下公司之前收到的款項是按科目,預收賬款做的賬,還有一部分的款項沒有收回,現(xiàn)在這個款項成收不回來了,那么做壞賬是怎么做分錄怎么做呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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