
甲公司月末應(yīng)收帳款余額為貸方為:34800本公司1月份收到甲公司的貨款加運費共107230元,其中含900元運費,訂單總額為140730元,訂單貨款已結(jié)清,余400元作為甲公司的預(yù)存款。不設(shè)預(yù)收賬款科目。貨已出。本公司1月份這筆業(yè)務(wù)如何做分錄呢?
答: 1、本公司1月份收到甲公司的貨款加運費共107230元,借銀行存款107230,貸應(yīng)收賬款107230, 2、訂單總額為140730元,訂單貨款已結(jié)清,余400元作為甲公司的預(yù)存款。不設(shè)預(yù)收賬款科目。 余400元放在應(yīng)收賬款的貸方,
我問一下公司之前收到的款項是按科目,預(yù)收賬款做的賬,還有一部分的款項沒有收回,現(xiàn)在這個款項成收不回來了,那么做壞賬是怎么做分錄怎么做呢
答: 沒有收回的部分,只有以前已經(jīng)在應(yīng)收帳款掛帳,才存在壞賬問題的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)收款做預(yù)收賬款科目,實際發(fā)生銷售時怎么做分錄
答: 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
公司收到預(yù)收貨款入賬,但我們是分公司,會計科目由總公司訂,沒有預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目,分錄該如何做
往來賬調(diào)賬是做紅沖還是相反的分錄,18年年底將預(yù)收款項合并入應(yīng)收賬款科目,再19年1月份,要轉(zhuǎn)會預(yù)收賬款科目,怎么做分錄
當(dāng)企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目時,收到預(yù)收款并按全款開了發(fā)票,怎樣做會計分錄。 收到尾款怎么做會計分錄。
之前公司收到款做成預(yù)收賬款,后來發(fā)現(xiàn)這個款是收的以前的欠款不該做預(yù)收賬款,那怎么把預(yù)收賬款科目調(diào)平呢?分錄怎么寫呢?謝謝老師


學(xué)徒 追問
2018-12-10 16:34
大秦老師 解答
2018-12-10 16:41
學(xué)徒 追問
2018-12-10 16:45
大秦老師 解答
2018-12-10 16:50
學(xué)徒 追問
2018-12-10 16:51
大秦老師 解答
2018-12-10 17:03