
我們公司上個月培訓費支付12000元,借:其他應(yīng)付款 12000 貸:銀行存款12000,這個月發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么沖賬呢?借:管理費用——培訓費12000.貸,其他應(yīng)付款——,其他應(yīng)付款11650.48,應(yīng)交稅費——這個對么
答: 給你開的專票嗎 借管理費用,進項貸應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
老師你好,請問我們公司交了車的交強險和商業(yè)險,我是不是做分錄為 1.未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-某公司 貸:銀行存款 2.收到發(fā)票做 借:管理費用-車輛費-保險費 應(yīng)交稅費-增-進 貸:其他應(yīng)付款-某公司?這樣做是對的嗎?如果當時就收到發(fā)票是不是 借:管理費用-車輛費-保險費 應(yīng)交稅費-增-進 貸:銀行存款。
答: 您好,對的,完全正確的。 當月收到發(fā)票的話,就可以不通過“其他應(yīng)付款”科目過渡
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個人借款轉(zhuǎn)注資款。分錄是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——印花稅嗎?
答: 你好,企業(yè)向個人借款?借其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款) 貸實收資本 交印花稅時借稅金及附加 貸銀行存款

