我們公司上個(gè)月培訓(xùn)費(fèi)支付12000元,借:其他應(yīng)付款 12000 貸:銀行存款12000,這個(gè)月發(fā)票回來了,應(yīng)該怎么沖賬呢?借:管理費(fèi)用——培訓(xùn)費(fèi)12000.貸,其他應(yīng)付款——,其他應(yīng)付款11650.48,應(yīng)交稅費(fèi)——這個(gè)對么
風(fēng)
于2019-08-20 14:28 發(fā)布 ??1119次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2019-08-20 14:41
給你開的專票嗎
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
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借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
2019-08-20 14:41:53

您好,對的,完全正確的。
當(dāng)月收到發(fā)票的話,就可以不通過“其他應(yīng)付款”科目過渡
2019-09-03 14:06:36

你好 你做一筆 借 管理費(fèi)用 -35288.56 借 其他應(yīng)付款 35288.56
2019-05-21 14:28:52

你好,企業(yè)向個(gè)人借款?借其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款) 貸實(shí)收資本 交印花稅時(shí)借稅金及附加 貸銀行存款
2018-12-17 17:05:53

貸其他應(yīng)付款, 做這個(gè)下面,準(zhǔn)則要求計(jì)提,這個(gè)是準(zhǔn)則要求的,
2020-01-12 11:41:47
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