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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-03 09:18

是的,可以計算抵扣進(jìn)項稅額的。

青青 追問

2019-09-03 09:30

我報稅的時候應(yīng)該怎么操作呢

張艷老師 解答

2019-09-03 09:47

需要填寫附表二8b欄和第10欄

青青 追問

2019-09-03 11:09

計算抵扣是怎么計算法呢

張艷老師 解答

2019-09-03 11:12

航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%

青青 追問

2019-09-03 11:50

8b欄跟第10欄是寫的同一個金額嗎,還是怎么算呢

張艷老師 解答

2019-09-03 11:53

這個不一定是同一個數(shù)字,如果當(dāng)期只有這個電子客票行程單的話,兩個項目是一個數(shù)字。
如果有旅客運輸專票的話,第10欄還要加上專票的金額。
您可以看一下填報說明,上面說的很清楚。

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相關(guān)問題討論
你好,去年留底的在主表上期留底里面自動體現(xiàn)到你填寫了銷項稅額自動抵扣。
2022-03-25 14:30:13
你好,是可以跨年,直至到抵扣完為止的
2017-12-05 15:03:51
同學(xué),你好 你問的是增值稅期末留抵退稅嗎? 增值稅留抵稅額是企業(yè)經(jīng)營過程中,由于各種原因形成的增值稅進(jìn)銷不匹配造成的未能抵扣的增值稅稅額,在未來實現(xiàn)銷售時可以抵減增值稅銷項的稅額。
2020-11-23 14:30:24
您好,您是即征即退項目的留抵稅額嗎,您沒有交怎么會給您退呢
2020-06-11 22:33:47
麻煩截圖表頭,需要看累計數(shù)字
2019-04-12 19:40:29
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