
老師,我們公司收到專票,不認證,可以先入賬嗎?借生產成本, 進項稅(待抵扣) 貸銀行存款等到需要抵扣的時候再認證可以嗎
答: 你好,可以這樣處理的
老師你好:企業(yè)收到的專項資金時,借:銀行存款,貸:其他應付款—專款。支付款的時候,①借:生產成本—材料,借:應交增值稅—進項稅,貸:銀行存款。②借:其他應付款—專款,貸:生產成本—材料。問題是材料款有進項稅抵扣,請問第二步沖生產成本是記抵扣完了的數嗎還是原值?如果是原值生產成本就現紅字,不記原值它同存款不一直。
答: 你好,收到專項資金,借銀行存款,貸專項應付款一項目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2.2018年1月2日,海天公司以銀行存款5000萬元和公允價值為2000萬元,生產成本為1800萬元的存貨換取B公司6
答: 那把題目寫完,我才能夠知道怎么回答你。

