
上上個月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么做賬處理
答: ?您好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用等? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在增值稅附二里申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
請問下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我先入賬,以后再抵扣怎么做賬,是先做預(yù)付賬款嗎
答: 入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目 以后抵扣時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票三張,但是抵扣的時候在5月份抵扣,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(商品)正常入賬?然后抵扣的時候如何做賬?
答: 你好,抵扣的時候不需要做賬,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=已交稅金,就抵扣了。
2月25日收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3月5日沒有進(jìn)行抵扣,這個發(fā)票還需要做賬嗎?還是說什么時候認(rèn)證抵扣了什么時候做賬
老師,我想問下,我們當(dāng)期收到已往月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那本期應(yīng)該如何做賬。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣的怎么做賬,比如這個月有10萬認(rèn)證抵扣了8萬,剩下2萬怎么做賬

