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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 09:08

您好,直接做分錄
借:管理費(fèi)用 480 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 480 即可

等到您有銷項(xiàng)稅發(fā)生(需要抵扣的時(shí)候),在做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款480 
借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用 480
即可

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問(wèn)

2019-09-02 09:14

如果這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)呢?如果結(jié)轉(zhuǎn)損益了,之后要抵扣的時(shí)候怎么做分錄?

宸宸老師 解答

2019-09-02 09:19

您好,等您要抵扣的時(shí)候,做第二筆分錄。之后就可以抵扣了。

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問(wèn)

2019-09-02 09:21

當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了呢?

宸宸老師 解答

2019-09-02 09:23

您好,當(dāng)月您只做了
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金
如果您沒(méi)有收入的話,那么當(dāng)年損益為負(fù)數(shù),不需要交企業(yè)所得稅,也不需要交增值稅的。

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是的,按第二種辦法操作,稅控盤費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
對(duì)的
2018-01-05 10:40:45
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-03-14 08:53:22
減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中,不貸管理費(fèi)用 年底將增值稅的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2015-06-18 16:20:37
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