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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-30 08:23

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料  , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

共享物流艾仕群 追問

2019-08-30 08:26

有差異不踢出來哈,收到好多做好多哈,

共享物流艾仕群 追問

2019-08-30 08:27

我收到發(fā)票,別個怎么知道這個是暫估入庫呀,比暫估多的

鄒老師 解答

2019-08-30 08:29

你好,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯誤嗎?
暫估是在收到發(fā)票就沖銷之前暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有錯誤,不需要調(diào)整,有錯誤就需要根據(jù)實際成本予以調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
2019-10-12 14:54:57
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-08-30 08:23:43
同學(xué)您好,要先暫估入庫的。借:原材料,貸:銀行存款
2019-10-27 23:19:26
你好,沖回上月暫估,這個月按發(fā)票做一份正確的即可。 若這個問題還有不明確的,可以繼續(xù)提問,如果已經(jīng)明確,請對我的答復(fù)進行五星級的評價,謝謝。
2018-04-28 10:30:38
你好!為什么會多呢?你按5樣的價格來分配。
2017-08-01 11:11:11
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