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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-07-20 16:08

你好
借 原材料  貸 應(yīng)付賬款
因為沒有發(fā)票,所以匯算清繳時,要納稅調(diào)整

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 16:09

老師你好我們不是材料是藥品

老江老師 解答

2020-07-20 16:09

那就借記庫存商品

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 16:10

等到幾個月后我收到發(fā)票呢?

老江老師 解答

2020-07-20 16:11

哦哦
那就先暫估
借 庫存商品   貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 16:11

老師應(yīng)付賬款_暫估款要不要設(shè)置明細呢?

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 16:13

老師這個一般在工作中是怎么處理的?

老江老師 解答

2020-07-20 16:14

應(yīng)付暫估不要設(shè)明細
發(fā)票來了了
借 庫存商品 紅字 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 紅字
然后按發(fā)票做正確的分錄

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-20 16:16

老師那我怎樣看收進項發(fā)票和未收發(fā)票呢?

老江老師 解答

2020-07-20 16:43

這個,如果是專用發(fā)票,可以到勾選平臺看一下

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你好 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 因為沒有發(fā)票,所以匯算清繳時,要納稅調(diào)整
2020-07-20 16:08:57
做一筆銷售的 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 等發(fā)票到了,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2016-09-10 17:01:39
你好,是貨物到公司 沒有取得發(fā)票,這樣暫估入庫不看付款沒,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票紅沖這個按發(fā)票做
2021-05-29 19:17:02
您好,您按發(fā)票金額,借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款。
2020-06-19 12:21:09
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-11-10 09:39:54
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