如收到發(fā)票中材料是B名稱,做憑證時(shí)寫的A,A為我們企業(yè)內(nèi)部材料編碼,價(jià)格和數(shù)量都與發(fā)票一致,這樣做賬可否? 借:原材料-A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其它應(yīng)付款
風(fēng)
于2019-08-29 18:48 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-29 18:51
你好 你實(shí)際收到什么材料就入什么賬 要和發(fā)票一致 最好是寫B(tài) 如果你確實(shí)內(nèi)部情況需要這樣寫 就這樣掛 借:原材料-A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 不是其他應(yīng)付款
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你好 你實(shí)際收到什么材料就入什么賬 要和發(fā)票一致 最好是寫B(tài) 如果你確實(shí)內(nèi)部情況需要這樣寫 就這樣掛 借:原材料-A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 不是其他應(yīng)付款
2019-08-29 18:51:15

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來做附件
2024-07-09 08:12:08

你好 你需要退回去 讓對(duì)方重開發(fā)票給你就行了。 你憑證不變 或者讓對(duì)方補(bǔ)開2元發(fā)票給你
2019-12-19 16:20:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

一般納稅人的對(duì)的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
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風(fēng) 追問
2019-08-29 18:53
meizi老師 解答
2019-08-29 18:55