
這個(gè)月才開(kāi)發(fā)票才有銷項(xiàng),以前的進(jìn)項(xiàng)都留著,現(xiàn)在需要抵扣是直接去平臺(tái)勾選嗎?銷項(xiàng)不夠抵進(jìn)項(xiàng),其它進(jìn)項(xiàng)先留著嗎?賬務(wù)處理怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在可以去平臺(tái)勾選。 不足抵扣的,可以留底,以后抵扣。 正常做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后將三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”。最后結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”
發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了但我們已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借相關(guān)成本費(fèi)用科目貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期認(rèn)證的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何 作賬務(wù)處理,后期抵扣后的賬務(wù)處理
答: 您好 一樣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了


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2019-08-29 14:21
宸宸老師 解答
2019-08-29 14:24
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