老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請問對方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

老師,你好!請問我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
請問劃線部分,并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi)向主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)納稅申報(bào)期內(nèi)指的是什么時(shí)間段?
答: 您好 一般是指上月的稅費(fèi)申報(bào)在次月的1-15日這個(gè)時(shí)間段申報(bào) 遇到國家法定節(jié)假有順延
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今天簽名確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,認(rèn)證結(jié)果清單我都打印出來了,怎么申報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)采集里沒有數(shù)據(jù)
答: 你等到星期一報(bào)稅可能就可以了,數(shù)據(jù)還沒有傳到金稅三期申報(bào)系統(tǒng)中


干凈的豆芽 追問
2019-08-29 08:18
bamboo老師 解答
2019-08-29 08:20
干凈的豆芽 追問
2019-08-29 08:22
bamboo老師 解答
2019-08-29 08:23
干凈的豆芽 追問
2019-08-29 08:28
bamboo老師 解答
2019-08-29 08:29
干凈的豆芽 追問
2019-08-29 08:37
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2019-08-29 08:37