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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-28 17:37

你沖掉你之前做分錄重新做借xx 進(jìn)項稅額 貸xx

金剛 追問

2019-08-28 17:39

我直接做借管理費(fèi)用紅字46.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項稅額46.97這樣可否

maize老師 解答

2019-08-28 17:41

不行,我看法是科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)先沖回之前重新做

金剛 追問

2019-08-28 17:43

好的謝謝

金剛 追問

2019-08-28 17:47

老師,問題很復(fù)雜,我這個月新建賬套了,我都只有期末余額,連本年累計借方貸方都沒有,所以沖紅再更正好像找不到頭

maize老師 解答

2019-08-28 17:49

你這個根據(jù)期末數(shù)建賬就可以,你摘要寫沖紅之前xx年xx號憑證

金剛 追問

2019-08-28 17:50

好的,謝謝

maize老師 解答

2019-08-28 18:02

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你沖掉你之前做分錄重新做借xx 進(jìn)項稅額 貸xx
2019-08-28 17:37:57
你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2021-06-13 13:24:47
你好,無法直接看出,需要計算 你可以看增值稅申報表的期末留抵稅額
2017-02-04 10:07:45
你好 你要去看下你增值稅申報表里面的留抵進(jìn)項稅就行 或者你去看在應(yīng)交稅費(fèi)以負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2019-08-21 16:24:55
您好,在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)
2024-04-17 17:55:02
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