
老師,您好,請(qǐng)問1.管理費(fèi)用有貸方有金額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 2.利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列嗎?
答: 第一個(gè)問題:將管理費(fèi)用的貸方金額,用借方的負(fù)數(shù)列示,月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用——各明細(xì)科目 第二個(gè)問題:是的,按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫。
老師,您好,請(qǐng)問1.管理費(fèi)用有貸方有金額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?2.利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列嗎
答: 你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
科目匯總表,我這個(gè)月實(shí)際花了129017.22元,但是我的合計(jì)卻是258034.44元,就是我的借方有個(gè)本年利潤129017.22元,又有個(gè)管理費(fèi)用129017.22元。合計(jì)就成了258034.44元,我想問為什么我的總計(jì)不是129017.22元,我的分錄沒有弄錯(cuò)。
答: 您好,科目匯總表是科目發(fā)生額相加,根本實(shí)際支出金額沒有關(guān)系,會(huì)計(jì)分錄是有借必有貸。


鐘靈毓秀 追問
2019-08-27 23:53
凡凡老師 解答
2019-08-28 09:03