請問,7月招待費專票在未認(rèn)證的情況下,8月申報稅時以為已認(rèn)證,并填報了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。請問賬務(wù)處理怎么做?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這比分錄在幾月份做?
綾
于2019-08-27 12:09 發(fā)布 ??750次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-27 12:10
沒有認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?沒有認(rèn)證就先做借招待費,待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行,你認(rèn)證申報時候做借借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證,你之前轉(zhuǎn)出那個沒有做賬現(xiàn)在做借招待費 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師您好,請問招待費的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填哪里?這個填寫15行,剛剛認(rèn)證立馬轉(zhuǎn)出的需要做賬務(wù)處理嗎?需要做賬,借招待費 進(jìn)項稅額 貸銀行,借招待費 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 待抵扣不需要填寫,不是輔導(dǎo)期不填寫這個
2019-09-04 17:09:00

沒有認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?沒有認(rèn)證就先做借招待費,待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行,你認(rèn)證申報時候做借借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證,你之前轉(zhuǎn)出那個沒有做賬現(xiàn)在做借招待費 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-27 12:10:44

您好
年末的時候把增值稅下的三級科目做分錄結(jié)平
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-05-30 14:14:46

同學(xué)你好
作為業(yè)務(wù)招待費的進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40

學(xué)員:借業(yè)務(wù)招待費進(jìn)項稅額,可以用來抵扣其他應(yīng)付款,抵扣的稅額可以轉(zhuǎn)出到專項預(yù)提賬戶,貸方科目需要借“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目,貸方科目科目為“進(jìn)項稅額”。
2023-03-08 18:16:33
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