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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-06-01 09:21

還是一樣用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng), 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計提1、計提時:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2、下月交納時:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

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還是一樣用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng), 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時要計提1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-06-01 09:21:56
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
同學(xué)你好 作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出記賬是借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?——是的,是這樣做的;
2020-09-03 11:18:40
你好,計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額都是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)的,如果抵扣了進(jìn)項(xiàng),需要做轉(zhuǎn)出的。
2020-01-06 14:48:45
你好,是的,最好不開專票,要不還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-01-02 08:15:57
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