
請教個問題,我單位往來賬,只設(shè)置了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方有余額,對方把多出的1萬轉(zhuǎn)作保證金,我應(yīng)該怎么做會計分錄,感覺比較繞
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付賬款
其它應(yīng)付款 一般記什么 支付 保證金 會計分錄
答: 收到的保證金計入其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建賬時,由于借貸不平,我把未付的10萬元教玩具放在應(yīng)付賬款期初余額里面,這樣就平了,這筆款要怎么做會計分錄?
答: 您好 請問您不是根據(jù)科目余額表期末數(shù)據(jù)建賬的么?










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