
老師,建賬時,由于借貸不平衡,我直接把三月未付的10萬元教玩具放在應(yīng)付賬款欄期初余額里面,就平了,這筆付出去時要怎么做會計(jì)分錄?
答: 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
老師,建賬時,由于借貸不平,我把未付的10萬元教玩具放在應(yīng)付賬款期初余額里面,這樣就平了,這筆款要怎么做會計(jì)分錄?
答: 您好 請問您不是根據(jù)科目余額表期末數(shù)據(jù)建賬的么?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款結(jié)算完后有余額時,要調(diào)為零時,會計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,這個錢是你們不支付了嗎?


做個快樂的小富婆 追問
2020-03-24 10:37
bamboo老師 解答
2020-03-24 10:37