
老師,你好,我公司在供應(yīng)商處購買材料,現(xiàn)在由于某種原因要退回,分錄是不是——借:原材料(紅字),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。分錄中我想確認(rèn)的是做進(jìn)項稅的紅字還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出紅字
答: 是要確認(rèn)為貸方的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))。
購原材料用于簡易計稅項目收到專票 借:原材料 10萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額1.3萬 貸:應(yīng)付賬款11.3 萬, 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:原材料 1.3萬,貨:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬,然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目應(yīng)如何平賬
答: 借進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師上午好!供應(yīng)商開錯發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變請問這樣入賬:方法一:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二:紅沖原來入賬借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130按新發(fā)票入賬借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 130貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
答: 第二種做法是正確的

