
外購的貨物用于抵欠供應商的貨款也就是應付賬款,是視同銷售,還是進項稅額轉出?分錄怎么寫?自產或外購的商品用于維修車間設備是視同銷售?還是進項稅額轉出?分錄怎么寫
答: 你好! 1.. 外購的貨物用于抵欠供應商的貨款也就是應付賬款,是視同銷售,還是進項稅額轉出?分錄怎么寫? …不用進項稅額轉出
老師,我給供應商匯款5千,對方給我開票7千,我可以按5千入賬,多余的2千做進項稅額轉出可以嗎?
答: 實際就是五千嗎?能退回去重新開嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月商品如果不把進項稅額共同計算暫估入庫,應付賬款就會和供應商對不一致?老師,有什么好的辦法嗎?
答: 同學您好,暫估就可以了,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
確定不會支付出去的應付賬款,應該怎么做賬,需要哪些輔助資料?供應商開過來的發(fā)票已經做了進項抵扣,現(xiàn)在確定不用付了,需要做進項稅額轉出嗎?
老師,請問下,2018年A買的設備,現(xiàn)在等于是退貨了,把款退到我們賬上了,我也進項稅額轉出了;實際設備給B公司用了,供應商也給B公司開了進項發(fā)票,現(xiàn)在A公司怎么做賬
老師18年12月供應商給我多開了4萬元的發(fā)票,我已認證,還沒有報稅。19年1月份對方要做廢這4萬元,我什么時候做進項稅額轉出,多開的發(fā)票是不是要退還給供應商


蔣飛老師 解答
2019-07-08 08:21
蔣飛老師 解答
2019-07-08 08:22