老師,公司初建,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣先記賬,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 實(shí)名制交通稅費(fèi)增值稅抵扣稅金部分錄的操作順序是?
唐羽
于2019-08-20 11:40 發(fā)布 ??810次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-20 11:41
認(rèn)證了嗎
認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)
沒有順序,都可以抵扣,留底
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如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,之前為什么貸方要計(jì)入 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
第二年抵扣是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-03-11 12:58:06

你好,不是這樣的,認(rèn)證抵扣了直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算。
2016-07-07 16:43:40

您好,不是一個(gè)科目的。就是原來沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證了。
2017-04-08 14:56:40
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