月末結(jié)轉(zhuǎn)職工工資的會計(jì)分錄怎么寫,已經(jīng)計(jì)提完工資也付完工資了最后要月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做呢
純情的花生
于2019-08-19 17:23 發(fā)布 ??3505次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
2019-08-19 17:25
應(yīng)付職工薪酬,是負(fù)債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
月末,小企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進(jìn)行分配:
1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”等科目,貸記本科目。
2. 應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目負(fù)擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。
3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補(bǔ)償,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目。
4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費(fèi)用” 科目,貸記本科目。
有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
與計(jì)提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資
相關(guān)問題討論

應(yīng)付職工薪酬,是負(fù)債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動,不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去。
月末,小企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進(jìn)行分配:
1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”等科目,貸記本科目。
2. 應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目負(fù)擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。
3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補(bǔ)償,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目。
4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費(fèi)用” 科目,貸記本科目。
有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
與計(jì)提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資
2019-08-19 17:25:14

你好!你的意思是發(fā)放工資還是計(jì)提工資?
2021-09-13 19:47:45

您好
請問是管理部門發(fā)生的還是銷售部門發(fā)生的?
2020-01-05 12:56:38

分錄一樣的 借xx費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2015-12-27 16:26:06

您好,
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
2023-06-22 14:48:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息