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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-19 16:32

您好,主要的區(qū)別是進項認證,內銷的是增值稅專用發(fā)票,進口的是海關增值稅繳款書,需要上傳比對通過以后可以抵扣,其他是一樣的,進口的增值稅是可以抵扣的

Luck 追問

2019-08-19 16:51

老師,這是在哪里上傳比對?抵扣這部分會傳到我的金稅盤里嗎?還是直接把它填進增值稅進項抵扣表嗎?

文老師 解答

2019-08-19 20:19

是在電子稅務局里面上傳比對的,比對成功以后下月申報增值稅之前下載以后會自動生成到增值稅申報表的附表二

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相關問題討論
你好,同學。 這部分計入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
你好!這個可以不用處理??梢杂杏囝~。
2024-05-22 10:27:22
你收到了專票嗎 你開的銷售發(fā)票是免稅的吧
2019-10-21 15:09:31
你好進項轉出就可以的 免稅了進項不允許抵扣
2020-03-10 13:34:09
你好,按沒有這個進項的數據申報的
2018-01-12 14:55:07
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