
老師,8月份做了無票收入,9月份開了發(fā)票,這個賬務怎么處理
答: 你好,8月份,應該是 借銀行存款 貸預收賬款‘’
老師,如果6月的收入是2萬,6月已經(jīng)開了發(fā)票,6月收了款,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)其實6月的收入是1萬,我們7月從公戶還了1萬給客戶,那賬上收入怎么改?還有我們開了發(fā)票交了稅的又怎么弄?賬務怎么處理?
答: 還的這1萬,你要開紅字發(fā)票給客戶的,負數(shù)銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我們單位7月做了無票收入,9月又開了發(fā)票。要怎么處理賬務???
答: 您好,把7月的無票收入全額沖回去,再按9月的開的發(fā)票做賬即可。


來自星星的你 追問
2019-08-17 09:32
來自星星的你 追問
2019-08-17 09:36
辜老師 解答
2019-08-17 10:40