老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

老師一般納稅人銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅月末怎么做分居錄呢?還是不用做分錄,自己抵消了?
答: 你好,月末 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? 未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? ?未交增值稅
外購(gòu)的糧油用發(fā)放集體福利,怎么做分錄且我公司事一般納稅人,對(duì)方開(kāi)的專票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
答: 不能抵扣,選擇不抵扣勾選 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅留抵月末如何做分錄
答: 您好,學(xué)員,一般納稅人出現(xiàn)留抵稅額,如果本月進(jìn)項(xiàng)有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話.則不用處理進(jìn)項(xiàng)稅。 留抵稅金是累計(jì)的,可以用以后月份的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,沒(méi)有時(shí)間的限制。 已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)發(fā)生銷項(xiàng)稅,是可以留抵到下個(gè)月用銷項(xiàng)稅減去前一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)。 舉個(gè)例子,比如1、購(gòu)進(jìn)材料時(shí): 借:原材料 17647.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000.00 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 20647.06 2、銷售產(chǎn)品: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 172058.83 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 147058.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2500.00 3、按照上述方法做了分錄后,月末應(yīng)交增值稅賬戶就會(huì)出現(xiàn)借方余額,這就是留到下月抵扣的留抵稅額。不用再出分錄啦。
老師我是銷售襪子的一般納稅人,現(xiàn)在有一張染色的進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,我們公司是一般納稅人,這月有進(jìn)項(xiàng)票,必須把進(jìn)項(xiàng)票做到賬里嗎,但是這個(gè)票這月不需要抵扣,這該怎么做分錄
老師,制造彩鋼板的一般納稅人企業(yè),融資租賃來(lái)的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票,怎么做分錄?感謝


豆芽菜 追問(wèn)
2019-08-16 16:05
玲老師 解答
2019-08-16 16:10