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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-14 14:44

借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)

念念 追問

2019-08-14 14:44

好的,謝謝老師。

江老師 解答

2019-08-14 14:46

有不明白的問題再咨詢

念念 追問

2019-08-14 14:48

老師,我們還有一部分支付貨款,對方?jīng)]有給我們發(fā)票的分錄怎么做呢

江老師 解答

2019-08-14 14:49

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票后再沖減預(yù)付賬款,做成本或費(fèi)用了

念念 追問

2019-08-14 14:53

我們7月才是一般納稅人,像7月之前的都沒有發(fā)票,7月份給了發(fā)票的也只是一小部分

江老師 解答

2019-08-14 14:54

這個就是這樣的賬務(wù)處理,沒有發(fā)票會多交企業(yè)所得稅

念念 追問

2019-08-14 14:54

那我跟我們老板說把發(fā)票都要上。

江老師 解答

2019-08-14 14:55

肯定是發(fā)票要上,才能少交企業(yè)所得稅,不然其他企業(yè)的企業(yè)所得稅你們承擔(dān)了

念念 追問

2019-08-14 15:01

好的,謝謝老師,是這樣的,我現(xiàn)在補(bǔ)做賬,7月份的入庫單做賬了,7月之前的還沒有做,然后我們支付供貨商的貨款都是在半個月之后的,不是當(dāng)天支付的,然后我把7月之前支付貨款的憑證做成了,借:應(yīng)付帳款。貸:銀行存款。7月之后的的入庫單做借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。然后支付貨款的是:借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款。老師,您看下我這樣做合適不。

江老師 解答

2019-08-14 15:04

上述賬務(wù)處理已經(jīng)形成一個完整的閉環(huán),屬于對的賬務(wù)處理

念念 追問

2019-08-14 15:15

那我這樣做合適嗎老師,就是實實在在給供貨商轉(zhuǎn)賬,我寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付帳款。

江老師 解答

2019-08-14 15:16

這個是合適的,轉(zhuǎn)貨款可能在預(yù)付賬款科目(先付款后發(fā)貨的),也可以是應(yīng)付賬款(先發(fā)貨后收款的)科目

念念 追問

2019-08-14 15:25

好的,謝謝老師,我還想問下就是我給您發(fā)的圖片,就是我們先把款轉(zhuǎn)給供貨商,然后供貨商在給我們開的發(fā)票。時間隔了一天,分錄還是按您發(fā)給我的這樣做嘛。

江老師 解答

2019-08-14 15:27

如果只發(fā)生一次的供應(yīng)商,貸方可以直接寫銀行存款,不寫應(yīng)付賬款也是可以的

念念 追問

2019-08-14 15:30

不是的,我們是一個超市,供應(yīng)商有200多家

江老師 解答

2019-08-14 15:31

超市的我非常熟悉,全部計入應(yīng)付賬款,這個是存在業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行管理的BOM系統(tǒng)

念念 追問

2019-08-14 16:02

好的,老師,那我記入應(yīng)付賬款。

念念 追問

2019-08-14 16:13

老師,我還有一個問題想咨詢下。就是我們每天的日營業(yè)收入,(收銀員的收入),還有顧客拿著小票到我這里換取的發(fā)票。我把6月份小規(guī)模時候做的分錄發(fā)給您幫我看下合適不

江老師 解答

2019-08-14 16:15

這個就是按日做收入處理。

上傳圖片 ?
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您好 專票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
2019-08-14 14:44:09
沖銷6月憑證 借:周轉(zhuǎn)材料 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 7月按正確的專用發(fā)票入賬 借:周轉(zhuǎn)材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 (如果發(fā)票金額大,還需要付款的做此科目)
2017-07-18 13:00:14
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
您好!借管理費(fèi)用-維修費(fèi)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款等
2017-05-08 15:31:59
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