老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位。現(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

預(yù)付款五十萬,供應(yīng)商開出13%增值稅專票,但是說不用在預(yù)付款里面扣除增值稅的錢,因為后續(xù)商品是含稅價的。那收到增值稅專用發(fā)票,以及后續(xù)進貨應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款
老師,我們是設(shè)計公司,取得一張增值稅專用發(fā)票,這個款是代A公司支付的,下次A公司有設(shè)計費就從下次的款里面扣除這次代付的,請問怎么做分錄
答: 同學(xué),你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
答: 一、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、按月計提費用








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