老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

含稅收入倒擠得是含稅成本?
答: 含稅收入倒擠?你是如何倒擠? 原則是不能這樣倒擠出成本的?
本月銷售含稅收入103000元,征收3%,收到銀行匯票該批商品購(gòu)入成本為70000元
答: 您好 借:其他貨幣資金——銀行匯票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 103000/(1+0.03)=100000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 103000/1.03*0.03=3000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫(kù)存商品 70000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,不含稅收入一直低于不含稅成本,但含稅收入又高于含稅成本怎么處理?
答: 你這塊兒如果說(shuō)你取得的是專票,你就按照不含增值稅之類的成本呀,如果是普票專做含稅金額就得成本呀,真的高低都不影響你成本的處理啊。
老師因?yàn)槲?月份的商品平均成本是按成本總金額除以個(gè)數(shù)然后得出的一個(gè)紙箱多少錢,這樣成本有的就會(huì)比開(kāi)票的不含稅收入高,這要怎么辦啊
老師 我想咨詢下,鑒證咨詢行業(yè)給別的單位開(kāi)票,收多少稅點(diǎn)、并提供多少成本票,才能達(dá)到不虧的狀態(tài)。舉例不含稅收入為10000元,老師,能給算下比例嗎
趙老師 就是開(kāi)出的普票和專票金額之和60萬(wàn)(不含稅收入)乘以萬(wàn)分之三嗎,和成本有關(guān)系沒(méi)
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下 如何預(yù)算企業(yè)成本 手機(jī)批發(fā)行業(yè) 成本是按不含稅收入的多少比例計(jì)算比較合適

