
老師,幫我分析下這個會計分錄,我不明白這個會計分錄的編制?(借:管理費用-電費 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:預付賬款)
答: 你好!先交電費后取得發(fā)票
計提A公司本月應付的會計服務費,會計分錄為 借:管理費用 貸:應付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發(fā)票 借:應付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進項稅分錄怎么做呢??是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
答: 借應付賬款,借管理費用,負數(shù) 在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務費的分錄:借:管理費用貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)抵減增值稅應納稅額時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用這個分錄里,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 結轉到哪里呢?
答: 您好,結轉到轉出未交增值稅。 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)


敏 追問
2019-08-14 10:40
月月老師 解答
2019-08-14 11:22