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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-13 18:44

你好,可以按你們開票金額做收入就可以了

星辰 追問

2019-08-13 18:45

內(nèi)賬怎么做啊?

凡凡老師 解答

2019-08-13 18:49

你好,內(nèi)賬的話就是講別的公司開票的金額做收入,再將扣掉的稅金管理費做成本

星辰 追問

2019-08-13 19:26

那我們開出去的票,還要做賬嗎?

凡凡老師 解答

2019-08-13 21:58

你好,如果是內(nèi)賬的話,其實這個別的公司開票的金額做收入減去稅金及管理費的差額就應(yīng)該是你們開票的金額。你們開票的就不用做了,只是你們開票的稅金需要做進去

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相關(guān)問題討論
你好,可以按你們開票金額做收入就可以了
2019-08-13 18:44:54
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用 金額不大也需要調(diào)整的
2020-05-15 11:35:27
是的,可以計入管理費用的了呢
2018-08-15 16:58:31
你們是怎么開發(fā)票的
2019-05-06 17:30:41
您好,本月可以抵扣,如果抵扣沒有附件是不可以的。但是您8月入賬時不是有附件嗎,這個月做憑證時可以在摘要里注明附件在8月份的憑證號。
2016-10-20 11:42:22
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