老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

請問老師,稅務(wù)局退還四月份進(jìn)項(xiàng)稅額,七月份留抵已經(jīng)抵扣,七月份賬目怎么做呢?因?yàn)楣驹谒脑路蓍_具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進(jìn)項(xiàng)就留抵了,現(xiàn)在申報(bào)七月份增值稅的時候,系統(tǒng)自動帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?#(笑眼)
答: 四月份有退稅的嗎?
去年已經(jīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,并交納此筆進(jìn)項(xiàng)稅額。如何做分錄呢?對應(yīng)的成本轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄
答: 你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ; 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎?這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額會計(jì)分錄怎么做
答: 你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

