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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-12 21:01

您好,您當月就正常確認收入,借應收賬款473493.94貸主營業(yè)務收入460463.48應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)59860.26,收款,借銀行存款473480貸應收賬款473480,下月開紅字發(fā)票,在做收入的紅字分錄,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)

26294018991 追問

2019-08-12 22:11

還有60394.85未開票,要做未開票收入

文老師 解答

2019-08-12 22:15

是的,需要做未開票收入的

26294018991 追問

2019-08-12 22:15

怎么做分錄

文老師 解答

2019-08-12 22:43

就是正常確認收入的分錄,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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您好,您當月就正常確認收入,借應收賬款473493.94貸主營業(yè)務收入460463.48應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)59860.26,收款,借銀行存款473480貸應收賬款473480,下月開紅字發(fā)票,在做收入的紅字分錄,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)
2019-08-12 21:01:16
你好! 借:應收賬款520323.74 貸:主營業(yè)務收入460463.48 應交稅費……應交增值稅(銷項稅額)59860.26
2019-08-18 11:34:03
直接原分錄負數(shù)沖就可以了
2019-03-22 14:55:03
1.購進一批要出口的貨物 金額87697.99 稅款11400.73 購貨分類怎么做 11400.73是需要退稅的 ------借:庫存商品 應交稅費---應交增值稅(進項稅額(或者是待抵扣進項稅額))貸:應付賬款/銀行存款
2020-04-09 17:04:47
你好,19年以前的業(yè)務嗎?
2020-06-21 17:20:28
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