
沖紅之前開(kāi)出的發(fā)票,在填報(bào)申報(bào)表報(bào)稅時(shí)候要怎么填
答: 在申報(bào)的時(shí)候我們只要將我們本月實(shí)際開(kāi)票的金額填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)相應(yīng)的位置即可。然后要在 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表的相應(yīng)位置也填入我們本月實(shí)際開(kāi)票的金額,這樣就可以了。
把11%的發(fā)票開(kāi)成0%的發(fā)票,已經(jīng)跨月,那我填申報(bào)表的時(shí)候怎么填0稅率的這個(gè)收入,填在哪里?專(zhuān)管員倒是同意這個(gè)月沖紅重新開(kāi),那之前開(kāi)0稅率怎么填申報(bào)表?
答: 填在免稅收入那里吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在填申報(bào)表時(shí),有開(kāi)紅沖發(fā)票怎么填列呢?
答: 申報(bào)增值稅需要從金稅盤(pán)倒數(shù)據(jù)不呢?





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