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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-12 10:05

這個錢支付了嗎?還是借款

可愛的烏龜 追問

2019-08-12 10:10

不是借款,也沒有支付,就是當(dāng)時代賬公司隨便為了報個稅做了一人工資進(jìn)去,當(dāng)時公司才成立,公司沒有員工工資科發(fā)

可愛的烏龜 追問

2019-08-12 10:12

我是從2019年年初接過來的賬,上面其他應(yīng)付款就一直有這個余額在上面,我該怎么沖平的呢

郭老師 解答

2019-08-12 10:21

紅沖這個分錄就可以,計提的也紅沖

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相關(guān)問題討論
你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入核算的 。 你這個應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
2020-07-14 15:33:39
您好 計提職工薪酬 的社保費 是只有單位承擔(dān)部分 個人承擔(dān)部分包含在工資里面計提 發(fā)放工資的時候扣減
2020-06-23 21:22:15
您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
2020-06-17 12:31:59
單位部分的社保和公積金,是通過應(yīng)付職工薪酬核算的
2020-04-23 08:59:05
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