咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估,您看費(fèi)用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時做賬的時 問
1. 沖減原計入管理費(fèi)用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸:管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項發(fā)票,之前財務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項,收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

現(xiàn)在要做付款單據(jù),但是在付這一筆應(yīng)付賬款時,尾數(shù)部分我們不付了,應(yīng)該怎么做
答: 計入營業(yè)外收入吧
老師,因單位改制上交資產(chǎn),假如有應(yīng)付賬款已還清,但賬面上還存在,這個怎么查賬才能發(fā)現(xiàn)已還的應(yīng)付款。
答: 您好,一般情況下,給對方單位發(fā)詢證函,來查明情況。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款有什么區(qū)別
答: 你好 其他應(yīng)付款:核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個人的款項,如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金等,具體包括: (一)應(yīng)付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物租金; (二)職工未按期領(lǐng)取的工資; (三)存入保證金(如收入包裝物押金等); (四)應(yīng)付、暫收所屬單位、個人的款項; (五)其他應(yīng)付、暫收款項。 而應(yīng)付賬款的話是購買商品 獲得服務(wù)等支付的款項
老師從系統(tǒng)導(dǎo)出來得資產(chǎn)表,應(yīng)付賬款那為零,但是我查我們應(yīng)付款呈負(fù)數(shù)。這對嗎
企業(yè)發(fā)生的應(yīng)付賬款少,發(fā)生的預(yù)付賬款多。那新發(fā)生的應(yīng)付款可以記到預(yù)付賬款的貸方嗎?
企業(yè)發(fā)生的應(yīng)付賬款少,發(fā)生的預(yù)付賬款多。那新發(fā)生的應(yīng)付款可以記到預(yù)付賬款的貸方嗎?





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