
老師您好,六月專票我做了賬且認(rèn)證抵扣了的又結(jié)轉(zhuǎn)成本了,7月份這張票紅沖后重開,重開后的分錄怎么做?金額差異怎么處理?
答: 你好,把原來的發(fā)票沖紅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按照新的發(fā)票金額同時做賬
老師,未認(rèn)證發(fā)票先入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本抵扣分錄怎么處理?
答: 你好 未認(rèn)證發(fā)票先入賬,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 你所指的抵扣是指的什么?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們有去年認(rèn)證抵扣的進(jìn)項,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,我需要補結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 具體是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,因為什么轉(zhuǎn)出?


盧勝香 追問
2019-08-11 17:48
暖暖老師 解答
2019-08-11 17:55
盧勝香 追問
2019-08-11 18:08
暖暖老師 解答
2019-08-11 19:36