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搞怪的楓葉
于2019-08-10 16:19 發(fā)布 ??1194次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2019-08-10 16:19
你申報的時候填寫在未開票收入欄次
搞怪的楓葉 追問
2019-08-10 16:45
好的
2019-08-10 16:48
謝謝
馬老師 解答
2019-08-10 21:25
不客氣的,麻煩給老師五星好評謝謝
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會計上未確認收入,納稅申報時填寫在未開票收入,繳納稅金;會計上確認收入時,納稅申報時增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好,學員,未票收入那里填寫負數(shù)的
問一下如果納稅申報已經(jīng)確認收入沒有開票,要怎么辦?要補申報嗎?還是怎么弄?
答: 你申報的時候填寫在未開票收入欄次
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因存在前期收入確認多了,多確認的收入未開票,前期是按照未票數(shù)申報納稅,但后期沖減收入,沖減銷項稅,導致負數(shù)申報,如何去申報納稅
答: 如果是負數(shù)申報,那就是留抵啊
開了發(fā)票不確認收入如何納稅申報
討論
老師,上個月開了5000月電費發(fā)票,已納稅了,在本月作廢掉,但是這個業(yè)務是要確認收入納稅的,那如何申報納稅?
客戶2月付款,一直未要發(fā)票,現(xiàn)在要求開具16%專票,但是3月我公司未確認收入申報納稅怎么辦?
我公司不分內(nèi)外賬,要做一套賬,公司用ERP系統(tǒng),現(xiàn)在面臨的一個問題我不明白怎么處理: 5月份出貨100萬,因跟超市對賬洗及促銷費用、折扣等問題,當月開不了發(fā)票,問題一:5月份因為系統(tǒng)出貨單等已全部錄入,那我是不是5月確認收入! 如果我先確認了,那增值稅納稅申報表上就要體現(xiàn)這筆數(shù)字,那我把這筆數(shù)字填入已銷售未開發(fā)票里面,問題二:6月份時客戶只跟我對了5月1日到20日的賬金額是80萬,那這時我填6月份增值稅納稅申報表時填負數(shù)沖回,我要填哪個數(shù)呢,是填-100萬還是-80萬,問題三:賬務
我做賬里面有收入,但是這個收入是無票確認的。納稅申報的時候能確認收入嗎
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
★ 4.99 解題: 18846 個
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2019-08-10 16:45
搞怪的楓葉 追問
2019-08-10 16:48
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2019-08-10 21:25