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送心意

小余老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-08-10 11:11

看你們應(yīng)交稅金在借方的原因,如果進(jìn)項(xiàng)留底的話,就是債務(wù)處理損失

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看你們應(yīng)交稅金在借方的原因,如果進(jìn)項(xiàng)留底的話,就是債務(wù)處理損失
2019-08-10 11:11:11
轉(zhuǎn)入未分配利潤吧
2017-11-21 13:21:37
您好,留抵稅金不予退稅,可以作為損失處理。負(fù)債清償損益,清償所得填寫0,清償收益為-58058.25元,就是虧了這么多錢
2019-12-19 11:13:38
“應(yīng)交稅金”已經(jīng)改為“應(yīng)交稅費(fèi)”。 應(yīng)交稅費(fèi)在借方表示你應(yīng)交但未交的稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)在貸方表示你應(yīng)交的稅費(fèi)已經(jīng)交了。 如:你購買了一批含稅的原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 和銷項(xiàng)稅抵扣以后,余下的,銷項(xiàng)稅多出的部分你就要交稅 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但你問這個問題,我想你們應(yīng)該是小規(guī)模企業(yè),就是不能抵扣稅金的,平時做的時候就是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 等你下個月申報以后,交稅后, 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就說明你的稅金已經(jīng)交了。
2019-05-14 09:53:41
你好,這倆一定不相等的
2019-07-08 16:12:09
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