
如果公司1-3月的租金,物業(yè)管理費(fèi)用現(xiàn)金付款的,5月才收到發(fā)票。分錄怎么做
答: 您好,借預(yù)付賬款--某物業(yè)公司 貸銀行存款 發(fā)票回來后,借管理費(fèi)用--租賃費(fèi) 物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款
21年5月物業(yè)管理費(fèi)繳納時沒有收到發(fā)票 但是直接做了管理費(fèi)用 22年收到發(fā)票 怎么做分錄哪 要沖嗎
答: 暫估和發(fā)票一致的, 你可以把發(fā)票放到去年暫估憑證后面或者是紅沖 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司車放在一個小區(qū),然后小區(qū)給了物業(yè)管理費(fèi)用發(fā)票,這種發(fā)票要怎么做什么會計(jì)分錄??
答: 對方應(yīng)該給你開具車位服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。 開物業(yè)管理費(fèi)跟停車費(fèi)稅率也是不一樣的。 如果按物業(yè)管理費(fèi)進(jìn)行賬務(wù)處理存在與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符的風(fēng)險(xiǎn)。
有一筆業(yè)務(wù)是.A公司為了b 公司支付了房租和物業(yè)管理費(fèi)用.而且發(fā)票開的是A公司的抬頭.現(xiàn)在怎么做賬啊
收到一張發(fā)票,分別寫 物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi),可以全部做成管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)嗎
物業(yè)的管理費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目?管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)還是管理費(fèi)?
去年有一筆物業(yè)費(fèi)押金入了管理費(fèi)用,今年押金退回來了,可以直接沖減管理費(fèi)用嗎,如果可以,具體分錄怎么做,謝謝
請問下 公司租賃的倉庫,出租方,無法給我們提供房租、水電、及物業(yè)管理費(fèi)用的發(fā)票 這個情況 怎么處理

