
21年5月物業(yè)管理費(fèi)繳納時(shí)沒有收到發(fā)票 但是直接做了管理費(fèi)用 22年收到發(fā)票 怎么做分錄哪 要沖嗎
答: 暫估和發(fā)票一致的, 你可以把發(fā)票放到去年暫估憑證后面或者是紅沖 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的 借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款
老師,每月租金和物業(yè)管理費(fèi)用怎樣做分錄?
答: 你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到對(duì)方開來的物業(yè)管理費(fèi)的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,還是主營業(yè)務(wù)收入——物業(yè)管理費(fèi)?
答: 物業(yè)管理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用

