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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-06 21:17

你好,這個增值稅金額是按收入*9%的稅率得來的=137614.68*9%=12385.32

小雪 追問

2019-08-06 21:18

我就是想問還算稅之前的這個金額怎么得來

小雪 追問

2019-08-06 21:18

還沒算稅前的金額137614

凡凡老師 解答

2019-08-06 21:20

你好,稅前的金額就是不含稅價=加稅合計金額/(1+9%)=150000/1.09=137614.68

小雪 追問

2019-08-06 21:28

好的,謝謝,所有的增值稅都是這個公式嗎1+9%

凡凡老師 解答

2019-08-06 21:30

你好,這個是按商品的稅率來的運輸業(yè)是9%稅率,所以是1+9%
而購買商品的13的稅率,所以是1+13%的
這個還是要根據(jù)實際稅率來計算的。
如果對我的回答滿意的話,麻煩給個五星好評。

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月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,是的,應(yīng)納稅所得額=增值稅金額是銷項減去進(jìn)項
2021-08-06 16:12:26
您好,需要的。分錄是,借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
增值稅申報,就是填列增值稅的預(yù)交金額
2021-09-10 10:00:51
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